小金庫自查常用報告三篇

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引導(dǎo)語:嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,開展“小金庫”專項治理,是黨中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措,下面是思而學(xué)教育網(wǎng)小編整理的2017年小金庫自查報告范文,歡迎大家參考!

2017年小金庫自查報告范文(一)

按照中共xx縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》(x辦電〔2017〕27號)要求,我局認(rèn)真開展了治理“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將相關(guān)情況作如下報告:

一、健全組織、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

根據(jù)龍財監(jiān)〔2017〕2號《xx縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,我局成立了以局長為組長、分管財務(wù)的副局長為副組長、其他班子成員和股室負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在局辦公室,具體業(yè)務(wù)由財務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理。

二、積極做出承諾,構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制

為堅決防范和杜絕“小金庫”,我局主要領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》,承諾書明確了我局嚴(yán)格遵守銀行賬戶管理規(guī)定,所有資金納入法定賬目核算,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度,嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的津補(bǔ)貼政策,積極構(gòu)建防治“小金庫”的長效機(jī)制,并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不兌現(xiàn),愿意承擔(dān)一切責(zé)任,并接受組織的問責(zé)處理。

承諾書的做出,更進(jìn)一步明確了相關(guān)人員的工作職責(zé)和應(yīng)遵守的法律法規(guī)、職業(yè)道德,表明了我局注重源頭治理,構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的信心和決心。

三、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照通知要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展了自查,對單位賬戶、賬簿進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致清查。其結(jié)果是:

(一)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行財務(wù)收支,收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

(二)財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī),從未發(fā)生設(shè)置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

(三)各類票據(jù)均嚴(yán)格按照票據(jù)管理的規(guī)定執(zhí)行。

(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。賬務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

總之,通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加大從源頭上防治腐敗的力度,建立長效機(jī)制,提高財務(wù)透明度,做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,堅決杜絕“小金庫”的出現(xiàn)。

2017年小金庫自查報告范文(二)

嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,開展“小金庫”專項治理,是黨中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。為確保我鎮(zhèn)嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作扎實有效的開展,根據(jù)《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知要求,我鎮(zhèn)于8月16日至8月20日認(rèn)真開展了貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

一、成立組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為確保專項治理工作順利進(jìn)行,鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長鄭國珍任組長、財政所所長祝學(xué)俊任副組長,黨政辦、財政所及其他相關(guān)單位財務(wù)會計參加的專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,總預(yù)算會計張連中具體負(fù)責(zé)辦公室工作。制定《青山鎮(zhèn)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作實施方案》,同時召開全鎮(zhèn)鎮(zhèn)直各單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)經(jīng)辦人員參加的專項治理工作會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》,全面安排部署專項治理工作任務(wù)。

二、明確目標(biāo)任務(wù),扎實開展清查工作

(一)工作目標(biāo):通過專項治理,堅決糾正和查處我鎮(zhèn)各種財經(jīng)違紀(jì)違法行為,大力推行厲行節(jié)約反對鋪張浪費,從源頭上遏制和防止腐敗,確保中央八項規(guī)定落實到實處,使我鎮(zhèn)專項治理工作取得圓滿實效。

(二)開展清查工作

1、清查預(yù)算收入管理情況,重點清查非稅收入、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金和國有資產(chǎn)有償使用收入等是否存在違規(guī)違紀(jì)問題。

2、清查預(yù)算支出管理情況,重點清查是否有超預(yù)算無預(yù)算安排支出,虛列支出,套取預(yù)算資金等問題。突出對“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費的監(jiān)督檢查。

3、清查政府采購管理情況,是否遵循公開透明、公平競爭的原則,是否違反政府采購程序,暗箱操作,存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

 4、清查國有資產(chǎn)管理情況,資產(chǎn)配置是否違規(guī)違法,是否存在奢侈浪費問題,資產(chǎn)使用制度是否健全,資產(chǎn)處置程序是否規(guī)范合法等。

5、清查財務(wù)管理及財政票據(jù)管理情況,重點清查各項財務(wù)制度法規(guī)是否得到落實,賬、表、證是否相符,財務(wù)管理及票據(jù)管理是否合理規(guī)范等。

6、清查“小金庫”設(shè)立情況,重點清查各單位是否違反規(guī)定私設(shè)“小金庫”,擠占、挪用,套取財政資金,虛列會議費、培訓(xùn)費、外出考察費等。

(三)清理檢查結(jié)果

1、預(yù)算收支管理,我鎮(zhèn)能夠嚴(yán)格地遵守國家預(yù)算管理的各項規(guī)章制度,預(yù)算收入及時足額上繳財政,不存在亂收費、亂攤派、擠占、挪用等現(xiàn)象,預(yù)算支出嚴(yán)格遵循先有預(yù)算,后有支出的原則,不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出等問題。

2、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費管理,一是不存在出國考察經(jīng)費,二是公務(wù)用車沒有出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)配置、違規(guī)配置和攤派購置費等問題,三是會議費、培訓(xùn)費管理,力爭少開會、開短會,減少外出培訓(xùn)等,節(jié)約經(jīng)費開支,沒有出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支會議費、培訓(xùn)費等諸多問題。

3、資產(chǎn)、財務(wù)、票據(jù)管理,能夠貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理辦法、行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則及非稅票據(jù)管理的各項規(guī)章制度,沒有出現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)等不良現(xiàn)象。

4、“小金庫”管理,通過檢查,各單位都能認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,不存在私設(shè)”小金庫“的問題。

三、通過專項清查,建立長效的監(jiān)督管理機(jī)制

深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,是一項長期而又艱巨的任務(wù),必須建立長期有效的監(jiān)督管理機(jī)制,才能從源頭上遏制腐敗,斬斷不良作風(fēng)的“資金鏈”。一要建立健全各項規(guī)章制度,強(qiáng)化預(yù)算資金、國有資產(chǎn)、財政票據(jù)規(guī)范管理。二要規(guī)范操作程序,做到有章可循,有法可依,按規(guī)章辦事,按制度執(zhí)行。三是各級、各部門要高度重視,要把專項治理工作擺在重要的工作日程,建立健全領(lǐng)導(dǎo)體制和工作協(xié)調(diào)機(jī)制,因地制宜,制定切實可行的實施方案,狠抓工作落實。四是加大監(jiān)督檢查力度,各級財政、審計部門要定期和不定期地開展財政資金大清查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。紀(jì)檢監(jiān)察部門要加大對違規(guī)、違紀(jì)人員的處罰力度,做到執(zhí)法必嚴(yán),違法必究。只有這樣,才能使中八項規(guī)定落實到實處,杜絕單位私設(shè)“小金庫”等不良現(xiàn)象的發(fā)生。

2017年小金庫自查報告范文(三)

為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔20xx〕87號《關(guān)于深入開展 小金庫 專項治理工作的通知》文件精神,從20xx年開展清理 小金庫 工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除 小金庫 這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[20xx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理 小金庫 工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:

一、按照委辦〔20xx〕87號《關(guān)于深入開展 小金庫 專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行最新2017年小金庫自查報告。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的小金庫 。

二、自招商局成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

三、按照財政集中支付要求,局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為最新2017年小金庫自查報告工作報告。建立了公開透明的財務(wù)公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的 局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組 ,對局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。

四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。

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