引導(dǎo)語:“小金庫”的存在,違背了科學(xué)發(fā)展觀的要求,破壞市場經(jīng)濟(jì)公平交易、平等競爭原則,影響社會誠信體系建設(shè),扭曲了市場對資源的合理配置,擾亂了市場經(jīng)濟(jì)秩序。下面是思而學(xué)教育網(wǎng)小編收集整理的機(jī)關(guān)小金庫自查報告,歡迎閱讀!
機(jī)關(guān)小金庫自查報告(一)
為認(rèn)真做好XX年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)委辦[XX]87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,我局認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進(jìn)行,成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀(jì)檢組長彭麗華任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體由財務(wù)股和屠宰辦負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識
全省“小金庫”專項治理電視電話工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了*紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀(jì)委、保靖縣監(jiān)察局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)湖南省紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實(shí)施辦法〉的通知》的通知以及有關(guān)會議精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、制定工作方案,落實(shí)措施制度
我局按照專項清理要求,制定了《縣商務(wù)局治理“小金庫”專項工作實(shí)施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落機(jī)關(guān)清理小金庫自查報告3篇機(jī)關(guān)清理小金庫自查報告3篇。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的有效開展。
四、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長效監(jiān)督
按照湖南省紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實(shí)施辦法〉的通知》的要求,重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和小金庫的行為,但有時因工作的特殊性存在從財政帳戶取款后存經(jīng)辦人帳戶的情況。
3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、清查結(jié)果在局務(wù)會商上進(jìn)行了通報機(jī)關(guān)清理小金庫自查報告3篇工作報告。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
機(jī)關(guān)小金庫自查報告(二)
為貫徹落實(shí)*辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀(jì)委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。現(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下:
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真部署
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[20XX]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本部門實(shí)際建立工作機(jī)制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認(rèn)真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(在財務(wù)處),下發(fā)了《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作實(shí)施方案》(成防辦黨[20XX號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排
二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角
按照成紀(jì)發(fā)[20XX]16號的要求,成都市人防辦機(jī)關(guān)和所屬7個事業(yè)單位,截止20XX年6月19日,全部進(jìn)行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達(dá)到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領(lǐng)導(dǎo)高度重視該項工作,并積極認(rèn)真地按照成防辦黨[20XX]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的情況。各單位負(fù)責(zé)人都本著對自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任的態(tài)度,簽訂了《自查責(zé)任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認(rèn)識,加強(qiáng)管理
通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,并逐步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進(jìn)行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機(jī)關(guān)包干經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施意見》(試行辦法),加強(qiáng)了制度建設(shè)。同時,嚴(yán)格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。
機(jī)關(guān)小金庫自查報告(三)
根據(jù)達(dá)川財監(jiān)督【20XX】1號文件通知要求,為貫徹落實(shí)中央“八項”規(guī)定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經(jīng)研究,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,迅速開展了自查自糾活動,現(xiàn)就自查的有關(guān)情況報告如下:
一、提高思想認(rèn)識,堅決糾正“四風(fēng)”
石板鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關(guān)改進(jìn)作風(fēng)、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認(rèn)識貫徹落實(shí)中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風(fēng)”。
二、強(qiáng)化“兩個責(zé)任”,推動工作落實(shí)
我鎮(zhèn)把貫徹落實(shí)中央“八項”規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和清理“小金庫”工作作為當(dāng)前和今后長期的重要政治任務(wù)來抓,切實(shí)擔(dān)負(fù)好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任,加強(qiáng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),建立健全反腐領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。
三、加強(qiáng)工作監(jiān)督,實(shí)施長效監(jiān)督
重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的清查,均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。 各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
四、開展自查自糾,整改存在問題
經(jīng)我鎮(zhèn)再次進(jìn)行自查自糾,深入查找貫徹落實(shí)中央“八項”規(guī)定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查,結(jié)果如下:
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉(zhuǎn)移預(yù)算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費(fèi)、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預(yù)算無預(yù)算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓(xùn),不存在違規(guī)擴(kuò)大開支范圍、擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)等情況機(jī)關(guān)清理小金庫自查報告3篇工作報告。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預(yù)算及超預(yù)算采購資產(chǎn)情況。
4、本單位均嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行資產(chǎn)配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設(shè)置會計賬簿,所有財務(wù)資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據(jù),不存在轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。
7、本單位無違反法律及其他有關(guān)規(guī)定設(shè)立“小金庫”情況。